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平成28年度佐久市一般会計・特別会計決算及び基金運用状況審査意見書 監査等の結果 | 佐久市ホームページ

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全文

(1)

久市一般会計

会計決算

基 金 運 用 状 況 審 査 意 見 書

(2)

久市長

久市代表監査委員

久市一般会計

会計決算及

基金運用状況

審査意見

地方自治法

昭和

条第

項及

同法第

規定

審査

付さ

久市一般会計

会計

歳入歳出決算

附属書類及

基金

運用状況

審査

(3)

第 審査 対象 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第 審査 期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第 審査 方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第 審査 結果 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

総 括 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

決算規模 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

決算 支 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

市債 現在高 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

入 額及 納 損額 状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

政状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

審査 意見 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

一般会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

決算 概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

歳 入 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

歳 出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

決算 概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

久市国民健康保険特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

業 定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 地 山診療所 定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 浅科診療所 定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

久市 護保険特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

久市 害者支援施設臼田学園特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

久市特 養護老人ホ 特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

久市 期高齢者 療特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

久市 宅新築資金等 付 業特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

久市 護老人保健施設特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

久市奨学資金特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

久市環境 業特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

( ) 久市工業用地 得造成 業特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

久市茂田 産 特 会計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

産 関 調書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

(4)

一般会計 特 会計歳入歳出決算総括表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

一般会計 特 会計歳入歳出純計決算額表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

一般会計実質 支 比較表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

会計 歳入歳出決算 比較表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

一般会計歳入(自主 源 依 源 比較表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

一般会計歳出 比較表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

特 会計決算状況表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

参考資料

市債等 高一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

(5)

- 1 -

一般会計及

会計

久市一般会計歳入歳出決算

久市国民健康保険特

会計歳入歳出決算

久市

護保険特

会計歳入歳出決算

久市

害者支援施設臼田学園特

会計歳入歳出決算

久市特

養護老人ホ

会計歳入歳出決算

久市

期高齢者

療特

会計歳入歳出決算

久市

宅新築資金等

業特

会計歳入歳出決算

久市

護老人保健施設特

会計歳入歳出決算

久市奨学資金特

会計歳入歳出決算

久市環境

業特

会計歳入歳出決算

久市工業用地

得造成

業特

会計歳入歳出決算

久市茂田

会計歳入歳出決算

実質

調書

調書

(6)

- 2 -

成 日 成 日

決算審査 あ 市長 提出さ 決算書類 法 規定さ 様式

調製さ い 計数 誤 い 予算 執行 適正 行わ い さ

入支出 関係法 適合 い 等 諸点 い 検証 行い 関係職員 説明

聴 審査 実施

審査 付さ 一般会計及 特 会計 歳入歳出決算書 歳入歳出 項 明細書 実質

支 関 調書 産 関 調書及 定額運用基金 運用状況 示 書類 い

関係法 基 い 作成さ 計数 関係帳簿 符合 正確 あ 認

予算執行状況 目的 沿 適正 執行さ い 認

状況及 対 意見 項目 い 述 あ

比率 % 原則 数点 第 四捨 入

表中 構成比率 % 合計 う一部調整

イン 率 % 間 純差引数値

(7)

- 3 -

一般会計及 特 会計 歳入歳出決算 表

歳入 歳出

一般会計 51,985,138,520 50,619,667,302 49,488,113,285 1,131,554,017 97.4 95.2

特 会計 23,845,895,000 23,898,648,289 23,371,881,550 526,766,739 100.2 98.0

計 75,831,033,520 74,518,315,591 72,859,994,835 1,658,320,756 98.3 96.1

一般会計 52,911,386,724 51,913,477,121 50,205,616,583 1,707,860,538 98.1 94.9

特 会計 24,067,606,000 24,100,572,024 24,055,432,432 45,139,592 100.1 99.9

計 76,978,992,724 76,014,049,145 74,261,049,015 1,753,000,130 98.7 96.5

一般会計 52,009,644,382 50,874,968,884 48,684,014,287 2,190,954,597 97.8 93.6

特 会計 21,884,799,000 21,803,706,304 21,869,092,140 △ 買5,」85,8」買 99.6 99.9

計 73,894,443,382 72,678,675,188 70,553,106,427 2,125,568,761 98.4 95.5

一般会計 △ 重「買,「48,「04 △ 1,「重」,80重,81重 △ 貸1貸,50」,「重8 △ 5貸買,」0買,5「1 特 会計 △ 「「1,貸11,000 △ 「01,重「」,貸」5 △ 買8」,550,88「 481,627,147

計 △ 1,14貸,重5重,「04 △ 1,4重5,貸」」,554△ 1,401,054,180 △ 重4,買貸重,」貸4

予算決算対比 %

歳入決算額 歳出決算額

歳入歳出

差引 額

予算現額

成 26

会計

成 27 成 28

細 表1 参照

決算額 各会計相互間 繰入 繰出 複額 除 純計決算額 移 示

成 成 成 「8 「貸

歳入 74,518,315,591 76,014,049,145 72,678,675,188 102.5 104.6 98.0 歳出 72,859,994,835 74,261,049,015 70,553,106,427 103.3 105.3 98.1 3,018,877,702 3,025,900,305 2,313,067,711 130.5 130.8 99.8

歳入 71,499,437,889 72,988,148,840 70,365,607,477 101.6 103.7 98.0 歳出 69,841,117,133 71,235,148,710 68,240,038,716 102.3 104.4 98.0 1,658,320,756 1,753,000,130 2,125,568,761 78.0 82.5 94.6

決 算 額 指 数 前

対 比

除 歳入

歳出差引 額

複 除 額

総計

医 除前)

総計

医 除 )

注 指数 成26 100

成28 純計決算額 前 比 歳入額 1,488,710,951 減 2.0% 歳出

(8)

- 4 -

決算 支 状況 表

成 成 成

前 対 比 一般会計 1,131,554,017 1,707,860,538 2,190,954,597 △ 」」.貸 特 会計 526,766,739 45,139,592 △ 買5,」85,8」買 1067.0 合 計 1,658,320,756 1,753,000,130 2,125,568,761 △ 5.4 一般会計 109,869,700 361,924,520 1,176,496,485 △ 買重.買

特 会計 0 0 0 0.0

合 計 109,869,700 361,924,520 1,176,496,485 △ 買重.買 一般会計 1,021,684,317 1,345,936,018 1,014,458,112 △ 「4.1 特 会計 526,766,739 45,139,592 △ 買5,」85,8」買 1067.0 合 計 1,548,451,056 1,391,075,610 949,072,276 11.3

一般会計 △ 」「4,「51,貸01 331,477,906 △ 「,買貸1,554

-特 会計 481,627,147 110,525,428 △ 1貸4,買」買,買買1 -合 計 157,375,446 442,003,334 △ 1貸貸,」08,「15 -支額

形式 支 歳入歳出差引額

翌 繰越 源

実質 支額

総計決算 歳入歳出差引額 1,658,320,756 あ 翌 繰越 業 充当

源109,869,700 差 引い 実質 支額 1,548,451,056 黒 い

実 質 支 額 う 一 般 会 計 い 1,021,684,317 黒 特 会 計 い

526,766,739 黒 い 支額 一般会計 赤 い

市債

現在高

市債 現在高 表

49,341,991,043

7,010,500,000

6,019,370,436 50,333,120,607

841,717,263

0

127,405,515

714,311,748

50,183,708,306

7,010,500,000

6,146,775,951 51,047,432,355

現在高

項 目

会 計

現在高

発行額

元金償還額

市債発行額 前 比 720,400,000 減 主 要因 久 斎場施設建

設 係 合併特例 業債 減 着手 建設 業 終息傾向 あ

市債発行額 成27 減少 いく 見込

市債 高 全体 発行額 償還額 回 前 比 863,724,049

増 特 会計 市債 発行 さ い

市債 発行 あ 合併特例 業債等交付税措置率 高い起債 優先 借

(9)

- 5 -

額及

損額

状況

成 成 成 成 成

一般会計 634,968,300 842,309,851 952,003,421 1,171,744,405 1,383,096,271 市民税 204,774,143 225,415,800 244,779,706 300,087,404 366,263,806 固定資産税 300,561,893 481,114,582 551,615,649 689,808,129 812,225,644 軽自動車税 12,430,785 12,384,675 15,371,668 18,365,836 22,378,177 入湯税 58,800 37,700 29,150 74,950 117,000 都市計 税 32,109,215 50,374,485 58,914,712 68,850,921 83,477,814 保育所保育児童徴 金 29,289,250 35,402,900 46,104,095 64,724,435 74,915,725 望 荘地水 使用料 90,300 121,250 120,400 120,400 120,400

観音峯活性 センタ 使用料 0 0 1,200 0 0

路敷等使用料 1,360 0 0 0 0

河川敷等使用料 2,673 0 0 0 0

市営 宅使用料及 駐車場使用料 33,019,949 33,808,417 33,342,167 27,929,717 22,663,117

望 原 荘地 付料 0 0 44,616 0 0

他 22,629,932 3,650,042 1,680,058 1,782,613 934,588 634,968,300 特 会計 920,898,361 956,954,539 980,656,957 1,050,939,372 1,167,221,591

国民健康保険税 391,804,519 431,408,543 459,295,939 534,434,771 657,498,346 護保険料 57,355,863 53,903,163 50,228,563 44,891,700 43,032,700

特 養護老人ホ 入 0 0 68,174 0 0

期高齢者 療保険料 8,730,700 8,260,800 8,056,000 9,416,400 6,752,900

宅新築資金等 付金元利 入 459,960,479 460,038,022 459,564,281 458,860,501 456,205,645 奨学資金 付金元利 入 3,046,800 3,344,011 3,444,000 3,336,000 3,732,000

1,555,866,661 1,799,264,390 1,932,660,378 2,222,683,777 2,550,317,862

納 損額 状況 表

成 成 成 成 成

一般会計 212,211,673 92,024,926 182,399,223 197,264,526 244,727,355 市民税 18,105,622 19,366,876 35,263,958 63,949,705 54,641,108 固定資産税 176,624,794 58,633,704 126,506,380 110,423,666 170,953,989 軽自動車税 1,552,000 1,969,700 2,780,568 3,962,057 3,090,386

特 土地保 税 0 0 0 0 742,300

都市計 税 15,824,257 6,283,171 7,627,377 11,190,918 15,299,572 保育所保育児童徴 金 105,000 5,771,475 10,220,940 7,738,180 0 特 会計 44,869,105 49,739,308 75,989,152 125,956,791 83,635,855 国民健康保険税 39,192,805 42,999,508 69,760,752 119,424,591 78,655,205 護保険料 5,536,900 6,548,000 4,968,200 6,297,600 4,980,650 期高齢者 療保険料 139,400 191,800 1,260,200 234,600 0 257,080,778 141,764,234 258,388,375 323,221,317 328,363,210

入 額 状況 表

※ 国民健康保険税 一般被保険者 当利得返納金 8」,15貸 含

会 計

(10)

- 6 -

政状況

政 状況 表 千 %

成 成 成 成 成

対 比

基 準 政 入 額 11,300,421 11,004,937 10,504,193 10,375,583 10,243,224 102.7 基 準 政 需 要 額 22,305,252 21,993,908 20,587,276 20,271,920 20,153,174 101.4 標 準 政 規 模 27,850,994 28,223,834 27,388,473 27,368,621 27,160,246 98.7 政 力 指 数 0.506 0.507 0.510 0.512 0.515 99.8

実 質 支 比 率 3.7 4.8 3.7 3.7 3.7 77.1

経 常 一 般 源 等 26,416,895 27,024,727 25,749,422 25,326,321 25,303,516 97.8

経 常 経 費 充 当

一 般 源 等

23,189,955 22,682,427 22,235,591 21,968,316 22,243,261 102.2

経 常 支 比 率 82.9 78.4 80.0 79.9 81.2 105.7

実 質 公 債 費 比 率 0.0 0.1 0.8 1.5 3.0 0.0

基準 政 入額

地方公共団体 政力 合理的 測定 標準的 状態 入 見込 税

入 一定 方法 算定

基準 政需要額

地方公共団体 政需要 合理的 測定 標準的 水準 行政運営 経費

一定 方法 算定

標準 政規模

地方公共団体 一般 源 標準規模 示

政力指数

地方公共団体 政力 示 指標 あ 普通交付税 算定 基準 政 入額 基準

政需要額 除 数値 過去 間 均値 指数 近く あ い 超え

源 余裕 あ さ い

実質 支比率

実質 支 額 適否 断 指標 あ 標準 政規模 対 実質 支額 割合 示さ

実質 支 黒 場合 正 数 赤 場合 数 表さ

※ 実質 支 = 形式 支 翌 繰越 業 充当 源

経常 支比率

政構造 弾力性 断 指標 使わ 市税等 経常的 入 経

常的 支出 程 充当さ い 示 比率 い 政構造 弾力

性 あ さ い

実質公債費比率

一般会計等 元利償還金 公営企業や一部 組合 係 公債費 担 等 含 実質的

公債費 標準 政規模 対 割合 あ 過去 均値 示 %

場合地方債 発行 県知 許 必要 % 場合 一部 地方債発行

(11)

- 7 -

0.515 0.512

0.510 0.507

0.506 0.480 0.500 0.520 0.540 0.560 0.580 0.600

成2 度 成2 度 成2 度 成2 度 成2 度

財政力指数

81.2

79.9 80.0

78.4 82.9 77.0 78.0 79.0 80.0 81.0 82.0 83.0 84.0

成2 度 成2 度 成2 度 成2 度 成2 度

経常収支比率

3.0 1.5 0.8 0.1 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

成2 度 成2 度 成2 度 成2 度 成2 度

実質公債費比率

ア 政力指数

成28 0.506 成27 比 0.001 イン い

比較的指数 高い 成25

指数 算定 外 主 要因

成28 指数 軽自

動車税や固定資産税(家 ) 増 伴う基

準 政 入額 増加 成27

指数 比 わ 昇 い

イ 経常 支比率

成28 82.9% 成27

比 4.5 イン 昇 い

地方消費税交付金及 普通交付

税 減 経常一般 源 減 主 要

実質公債費比率

成28 0.0% 成27 比

0.1 イン い

比率 比較的高い 成25

比率 算定 外 主 要因

成28 比率 い

市債元利償還金 増等 主 要因

成27 比率 比 昇

(12)

- 8 -

審査

意見

政状況 い

成 28 一 般 会 計 及 特 会 計 決 算 規 模 総 計 決 算 い 歳 入

74,518,315,591 歳 出 72,859,994,835 あ 歳 入 歳 出 差 引 額 1,658,320,756 翌 繰 越 源 109,869,700 差 引 い 実 質 支 額 1,548,451,056 黒

歳 入 い 一 般 会 計 市 税 や 担 金 使 用 料 等 自 主 源 占 割 合

40.1% 地 方 交 付 税 や 国 県 支 出 金 市 債 等 依 源 占 割 合 59.9% あ 前

比 較 0.2 イ ン 自 主 源 占 割 合 増 加 い

基 幹 入 あ 市 税 主 個 人 市 民 税 軽 自 動 車 税 増 前 比 較

50,484,955 増 加 全 庁 挙 組 い 納 対 策 差 押 さ え

等 厳 正 滞 納 処 執 行 成 果 認 納 率 い 前 比 較

0.68 イ ン 昇 94.25% 県 19 市 中 16 い う 状 況 変 わ い

引 続 実 効 性 あ 徴 方 法 適 時 実 施 納 率 向 図

く さ い

歳 出 い 一 般 会 計 い 久 交 流 拠 点 施 設 工 費 岩 村 田 学 校 建 設

業 費 及 浅 間 会 館 中 込 会 館 関 係 建 設 工 費 等 総 費 及 教 育 費 等 増 加

斎 場 施 設 建 設 業 完 了 成 25 豪 雪 災 害 係 農 業 者 補 業 終 了

及 中 企 業 振 興 資 金 付 預 金 減 少 伴 う 衛 生 費 農 林 水 産 業 費 及 商 工 費 等 減 少

全 体 約 億 減 少

政 指 標 い 前 比 較 指 数 近 く 政 豊

あ い わ い 政 力 指 数 0.506 前 0.001 イ ン

成 28 指 数 わ 昇 い 近 い 状 況 続

い い

経 常 支 比 率 い 地 方 消 費 税 交 付 金 や 普 通 交 付 税 減 少 主 要 因 前

4.5 イ ン 昇 82.9% 経 常 一 般 源 使 途 費 目

人 件 費 減 少 い 扶 費 物 件 費 及 補 費 等 回 増 加

比 率 昇 要 因 い 少 子 高 齢 や 人 口 減 少 更

社 会 保 費 増 加 や 税 減 少 見 込 引 続 経 常 経 費 計 的 効 率 的

(13)

- 9 -

全 般

公共施設 維持管理等 い

少子高齢 生産 齢人口 減少や 合併特例措置等 終了 伴い 益々 源確保 厳

く 中 公共建築物やイン 施設 維持管理経費及 更新経費 市 大 政

成29 3 公共施設 ン 方針 則 久市公共施設等総合管

理計 策定さ 40 間 公共施設 数値目標や 組 い 示さ

組 あ 施設 所管部署 く 職員一人 機感 持

進 民 向 削減 常 意識 中 定期的 効果 検証や必要 見

直 行 く さい

税 外 金 対 策 い

保 険 料 使 用 料 等 い 市 営 宅 使 用 料 奨 学 資 金 付 金 生 活 保 護 法 第 63条

第 78 条 返 還 金 保 育 所 保 育 児 童 徴 金 望 荘 地 水 使 用 料 護 保 険 料 宅 新 築

資 金 等 付 金 期 高 齢 者 療 保 険 料 路 敷 河 川 敷 等 占 用 料 高 齢 者 外 出 支 援

利 用 者 担 金 い 金 発 生 い

前 決 算 審 査 時 指 摘 納 対 策 組 成 果 納 率 向

い あ 前 納 率 い 業 見 個 々

情 等 あ 思 い 金 実 態 析 把 握 他 市 納 対 策

参 考 法 的 措 置 前 提 催 告 効 果 的 措 置 く さ い 納 損

処 等 い 根 拠 法 明 確 適 正 実 施 く さ い

預金通帳等 管理 い

所管 団体等 会計経理 必要 口 開設 所管課 管理 い あ 課

複数 通帳 管理 い

通帳 口 出 及 現金等 扱い い 定期的 複数 目 チ ッ う課

再確認 適正管理 く さい

口 管理 いう 口 数 会計 高 いう あ

市 当 管理 い う 各課 い 口 あ 方 い う1

(14)

- 10 -

市 支 出 い 担 金 補 金 い

目的 応 要綱規則等 基 市 各種 業 団体 担金 補 金等 交

付さ い 使途状況 い 団体等 業実績報告書 各担当

課 確認 行 い 回数件 報告書 確認 交付団体 繰越額

市 担金額 数 渡 超過 い 例や 業費 対 市 担割合 大 く

根拠 明瞭 例 あ

担当課 業実績報告書 交付額 業費割合 確認 交付額 繰越額 比較

等 容 精査 行う 金額 妥当性 交付 必要性 い 十 検証 行 く さい

指 定 管 理 い

市 民 間 業 者 等 活 用 向 や 管 理 経 費 縮 減

目 的 多 く 施 設 指 定 管 理 者 制 入 図

回 い く 支 報 告 書 確 認 支 報 告 書 い 担 当 課 細

把 握 い い い う 例 あ

指 定 管 理 者 制 民 間 業 者 等 活 用 あ 程 指 定 管 理 者 委

い く 必 要 施 設 最 終 的 責 任 行 政 側 あ

現 地 調 査 ニ タ ン 実 施 適 管 理 行 わ い 把 握

必 要 あ 協 定 見 直 施 設 管 理 現 状 把 握 く さ い

特 支 報 告 書 い 提 出 さ 容 十 確 認 適 正 処 理 等

(15)

- 11 -

一般会計 決算

予算現額 51,985,138,520 対 歳 入 50,619,667,302 予算比 97.4% 歳 出 49,488,113,285 予算比 95.2%

歳入歳出差引額 1,131,554,017 あ 翌 繰越 業 充当 源109,869,700

差 引い 実質 支額 1,021,684,317 黒 い

歳入決算額 予算現額51,985,138,520 対 調定額51,466,847,275 あ

入 額 50,619,667,302 調定比 98.4%

入 額 634,968,300 納 損額 212,211,673 い

一般会計 歳入決算 構成

市税, 24.7

地方交付税, 25.7

市債, 13.8 国庫支出金, 11.0

諸収入, 5.0 県支出金, 4.4

繰入金, 4.0 地方消費税交付金,

3.5

繰越金, 3.4 その他, 4.5

(16)

- 12 - 歳入 款 状況

対比

款 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 増減比

1 市 税 12,499,460,094 24.7 12,448,975,139 24.0 50,484,955 0.4

2 地 方 譲 税 520,313,001 1.0 524,880,008 1.0 △ 4,5買貸,00貸 △ 0.重

3 利 子 割 交 付 金 11,721,000 0.0 17,897,000 0.0 △ 買,1貸買,000 △ 」4.5

4 配 当 割 交 付 金 36,038,000 0.1 50,078,000 0.1 △ 14,040,000 △ 「8.0

5 株式等譲渡所得割交付金 21,013,000 0.0 51,545,000 0.1 △ 」0,5」「,000 △ 5重.「

6 地方消費税交付金 1,773,576,000 3.5 1,960,946,000 3.8 △ 18貸,」貸0,000 △ 重.買

7 場利用税交付金 33,164,035 0.1 38,465,040 0.1 △ 5,」01,005 △ 1」.8

8 自動車 得税交付金 92,988,000 0.2 97,694,000 0.2 △ 4,貸0買,000 △ 4.8

9 地 方 特 例 交 付 金 49,633,000 0.1 47,799,000 0.1 1,834,000 3.8

10地 方 交 付 税 12,995,333,000 25.7 13,311,847,000 25.4 △ 」1買,514,000 △ 「.4

11 交通安全対策特 交付金 15,971,000 0.0 16,262,000 0.0 △ 「重1,000 △ 1.8

12 担金及 担金 631,845,815 1.2 805,370,313 1.6 △ 1貸」,5「4,4重8 △ 「1.5

13使用料及 手数料 545,501,105 1.1 545,175,813 1.1 325,292 0.1

14国 庫 支 出 金 5,571,230,190 11.0 5,026,744,945 9.7 544,485,245 10.8

15県 支 出 金 2,208,129,182 4.4 2,420,951,613 4.7 △ 「1「,8「「,4」1 △ 8.8

16 産 入 284,960,166 0.6 426,741,010 0.8 △ 141,貸80,844 △ 」」.「

17寄 附 金 40,075,771 0.1 37,888,784 0.1 2,186,987 5.8

18繰 入 金 2,028,366,947 4.0 240,975,180 0.5 1,787,391,767 741.7

19繰 越 金 1,707,860,538 3.4 2,190,954,597 4.2 △ 48」,0重4,05重 △ 「「.0

20諸 入 2,541,987,458 5.0 3,921,386,679 7.6 △ 1,」貸重,」重重,「「1 △ 」5.「

21市 債 7,010,500,000 13.8 7,730,900,000 14.9 △ 貸「0,400,000 △ 重.」

50,619,667,302

100.0

51,913,477,121

100.0 △ 1,「重」,80重,81重 △ 「.5

(17)

- 13 -

〇第

決算総額 対 比率24.7% %

予算比調定比

予算現額 調定額 入 額 納 損額 入 額

成 11,996,166,000 13,261,501,603 12,499,460,094 212,106,673 549,934,836 104.2 94.3

成 11,763,330,000 13,304,555,832 12,448,975,139 86,253,451 769,327,242 105.8 93.6

前 比 較 232,836,000 △ 4」,054,「「重 50,484,955 125,853,222 △ 「1重,」重「,40買

増 減 率 2.0 △ 0.」 0.4 145.9 △ 「8.5

決算額 12,499,460,094

市税 現 課税 納率 98.50% 滞納繰越 含 納率 94.25%

納率全体 前 0.68 イン 増

決算総額 対 比率 0.7 イン 増 24.7%

自主 源 確保 税 公 公正 担 いう観点 引 続 一層 滞納解消対策

進 要望 納 損処 い 法 則 適正 処理 く さい

納率 H24 88.89% H25 90.66% H26 92.30% H27 93.57% H28 94.25

〇第

地方譲

決算総額 対 比率 1.0% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

520,313,000

520,313,001

520,313,001

0 100.0 100.0

524,880,000

524,880,008

524,880,008

0 100.0 100.0

前 比 較

△ 4,5買貸,000

△ 4,5買貸,00貸

△ 4,5買貸,00貸

0

増 減 率

△ 0.重

△ 0.重

△ 0.重

0.0

地方税 地方公共団体 付 さ 税 国 徴 全部又 一部 一定 基

準 地方公共団体 譲 久市 地方揮発油譲 税 自動車 譲

税及 地方 路譲 税 譲 い 決算額 520,313,001 あ 前 対比 0.9% 減

主 訳 地方揮発油譲 税 151,981,000 あ 前 対比4.7% 減 自動車

(18)

- 14 -

〇第

利子割交付金

決算総額 対 比率 0.0% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 11,721,000 11,721,000 11,721,000 0 100.0 100.0 成 17,897,000 17,897,000 17,897,000 0 100.0 100.0

前 比 較 △ 買,1貸買,000 △ 買,1貸買,000 △ 買,1貸買,000 0 増 減 率 △ 」4.5 △ 」4.5 △ 」4.5 0.0

県税 徴 さ 5% 利子割額 預金利子等 課 税金 99% う 5 3

相当額 個人県民税納付額 応 市 村 交付さ 決算額 11,721,000

あ 前 対比34.5% 減

〇第

配当割交付金

決算総額 対 比率0.1% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 36,038,000 36,038,000 36,038,000 0 100.0 100.0 成 50,078,000 50,078,000 50,078,000 0 100.0 100.0

前 比 較 △ 14,040,000 △ 14,040,000 △ 14,040,000 0 増 減 率 △ 「8.0 △ 「8.0 △ 「8.0 0.0

県税 徴 さ 5% 配当割額 場株式等 配当金等 支払い 課

税金 99% う 5 3相当額 個人県民税納付額 応 交付さ

決算額 36,038,000 あ 前 対比28.0% 減

〇第

株式等譲渡所得割交付金

決算総額 対 比率0.0% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 21,013,000 21,013,000 21,013,000 0 100.0 100.0 成 51,545,000 51,545,000 51,545,000 0 100.0 100.0

前 比 較 △ 」0,5」「,000 △ 」0,5」「,000 △ 」0,5」「,000 0 増 減 率 △ 5重.「 △ 5重.「 △ 5重.「 0.0

県税 徴 さ 5% 株式等譲渡所得割額 場株式等 譲渡益 支払い

課 税金 99% う 5 3相当額 個人県民税納付額 応 交付さ

(19)

- 15 -

〇第

地方消費税交付金

決算総額 対 比率3.5% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 1,773,576,000 1,773,576,000 1,773,576,000 0 100.0 100.0 成 1,960,946,000 1,960,946,000 1,960,946,000 0 100.0 100.0 前 比 較 △ 18貸,」貸0,000 △ 18貸,」貸0,000 △ 18貸,」貸0,000 0

増 減 率 △ 重.買 △ 重.買 △ 重.買 0.0

県税 徴 さ 地方消費税 税率1.7% 2 1相当額 人口割 従業員割

市 交付さ 決算額 1,773,576,000 あ 前 対比9.6% 減

〇第

場利用税交付金

決算総額 対 比率0.1% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 33,164,000 33,164,035 33,164,035 0 100.0 100.0 成 38,465,000 38,465,040 38,465,040 0 100.0 100.0

前 比 較 △ 5,」01,000 △ 5,」01,005 △ 5,」01,005 0 増 減 率 △ 1」.8 △ 1」.8 △ 1」.8 0.0

県税 徴 さ 場利用税 10 7相当額 所在市 村 交付さ

決算額 33,164,035 あ 前 対比13.8% 減

〇第

自動車

得税交付金

決算総額 対 比率0.2% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 92,988,000 92,988,000 92,988,000 0 100.0 100.0 成 97,694,000 97,694,000 97,694,000 0 100.0 100.0

前 比 較 △ 4,貸0買,000 △ 4,貸0買,000 △ 4,貸0買,000 0

増 減 率 △ 4.8 △ 4.8 △ 4.8 0.0

県税 徴 さ 自動車 得税 95% 対 10 7相当額 前 4 1日現在

市 村 延長及 面積 応 交付さ 決算額 92,988,000 あ 前

(20)

- 16 -

〇第

地方特例交付金

決算総額 対 比率0.1% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 49,633,000 49,633,000 49,633,000 0 100.0 100.0 成 47,799,000 47,799,000 47,799,000 0 100.0 100.0

前 比 較 1,834,000 1,834,000 1,834,000 0

増 減 率 3.8 3.8 3.8 0.0

個人市民税 宅借入金等特 税額 除 宅 ン減税 実施 伴う地方公共団

体 減 補填 各団体 宅借入金等特 税額 除見込額 基礎 算定 交付

さ 決算額 49,633,000 あ 前 対比3.8% 増

〇第

地方交付税

決算総額 対 比率25.7% % 予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 12,995,333,000 12,995,333,000 12,995,333,000 0 100.0 100.0 成 13,311,847,000 13,311,847,000 13,311,847,000 0 100.0 100.0

前 比 較 △ 」1買,514,000 △ 」1買,514,000 △ 」1買,514,000 0

増 減 率 △ 「.4 △ 「.4 △ 「.4 0.0

国税 所得税 法人税 酒税 消費税及 税 一定割合 政力等 応 交付さ

決算額 12,995,333,000 訳 普通交付税 11,976,601,000 あ 前 対比3.2% 減 特 交付税 1,018,732,000 あ 前 対比9.0% 増

〇第

交通安全対策特

交付金

決算総額 対 比率0.0% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 15,971,000 15,971,000 15,971,000 0 100.0 100.0 成 16,262,000 16,262,000 16,262,000 0 100.0 100.0

前 比 較 △ 「重1,000 △ 「重1,000 △ 「重1,000 0

増 減 率 △ 1.8 △ 1.8 △ 1.8 0.0

国 納付さ 交通 則金 入相当額 う 市 村 交通安全対策費 一定 基準

交付さ 安全施設整備 業 等 源措置 交付さ

(21)

- 17 -

〇第

担金及

担金

決算総額 対 比率1.2% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 納 損額 入 額

成 618,981,000 661,240,065 631,845,815 105,000 29,289,250 102.1 95.6 成 791,055,000 846,544,688 805,370,313 5,771,475 35,402,900 101.8 95.1 前 比較 △ 1貸「,0貸4,000 △ 185,」04,買「」 △ 1貸」,5「4,4重8 △ 5,買買買,4貸5 △ 買,11」,買50

増 減 率 △ 「1.8 △ 「1.重 △ 「1.5 △ 重8.「 △ 1貸.」

担金及 担金 特定 業 要 経費 充 当 業 利益

者 利益 限 い 徴 決算額 631,845,815 前

比 21.5% 減 主 要因 中込土地 整理 業 係 都市計 費 担金 皆

減及 児童福祉費 担金 減

入 額 86.6% 児童福祉費 担金 う 保育児童 関 担金 547,449,470

あ 入 額 保 育 所 保 育 児 童 徴 金 現 3,023,410 滞 納 繰 越

26,265,840 納率 全体 94.90% あ 前 対比0.93 イン 改善さ

納者 早期 接触 成果 認 入 額 縮減 く さい

納 損額105,000 全額保育所保育児童徴 金 あ 前 対比 98.2% 減

〇第

使用料及

手数料

決算総額 対 比率1.1% %

予算比調定比

予算現額 調定額 入 額 納 損額 入 額

513,101,000

578,615,387

545,501,105

0 33,114,282 106.3 94.3

529,858,000

579,105,480

545,175,813

0 33,929,667 102.9 94.1

比 較

△ 1買,貸5貸,000 △ 4重0,0重」 325,292 0

△ 815,」85

△ 」.「

△ 0.1

0.1

0.0

△ 「.4

使用料 市 公 施設 利用又 行政 産 目的外使用 入 手数料 市 特

定 者 役 対 費用 償う 又 報酬 徴 決算額

545,501,105 前 対比0.1% 増

入 額 市営 宅使用料 33,019,949 望 荘地水 使用料滞納繰越 90,300

路敷等使用料1,360 河川敷等使用料2,673 宅使用料及 駐車場使用料

納率 83.60% あ 前 0.68 イン 回 徴 い 長 県

宅供給公社 委 い 28 法的措置 前提 滞納者 交 成果 認

(22)

- 18 -

〇第

国庫支出金

決算総額 対 比率11.0% % 予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 6,159,230,000 5,571,230,190 5,571,230,190 0 90.5 100.0 成 5,385,453,000 5,026,744,945 5,026,744,945 0 93.3 100.0

前 比 較 773,777,000 544,485,245 544,485,245 0

増 減 率 14.4 10.8 10.8 0.0

決算額 5,571,230,190

主 入 児童手当 担金 1,121,485,665 全体 20.1% 害者自立支援給付費 担金928,208,501 全体 16.7% 全体 前 対比10.8% 増 主

要因 金生活者等支援臨時福祉給付金給付 業費補 金 皆増 学校施設環境改善交付金

〇第

県支出金

決算総額 対 比率4.4% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 2,242,397,000 2,208,129,182 2,208,129,182 0 98.5 100.0 成 2,468,835,239 2,420,951,613 2,420,951,613 0 98.1 100.0

前 比 較 △ 「「買,4」8,「」重 △ 「1「,8「「,4」1 △ 「1「,8「「,4」1 0

増 減 率 △ 重.「 △ 8.8 △ 8.8 0.0

決算額 2,208,129,182

前 比 8.8% 減 主 要因 成26 2 発生 豪雪災害 係 経営体

育成支援 業費補 金151,414,803 皆減等

〇第

決算総額 対 比率0.6% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 281,077,000 284,960,166 284,960,166 0 101.4 100.0 成 424,476,000 426,741,010 426,741,010 0 100.5 100.0

(23)

- 19 - 決算額 284,960,166

主 入 勝間園建設 久広域連合 土地売払 金138,636,649 前

比 33.2% 減 主 要因 十 川原工業団地 土地売払 金 皆減

〇第

寄附金

決算総額 対 比率0.1% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 40,076,000 40,075,771 40,075,771 0 100.0 100.0 成 37,889,000 37,888,784 37,888,784 0 100.0 100.0

前 比 較 2,187,000 2,186,987 2,186,987 0

増 減 率 5.8 5.8 5.8 0.0

決算額 40,075,771 前 対比5.8% 増

主 入 ふ さ 納税寄附金36,381,131 決算額 90.8% 占 い

〇第

繰入金

決算総額 対 比率4.0% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 2,560,865,000 2,028,366,947 2,028,366,947 0 79.2 100.0 成 241,042,000 240,975,180 240,975,180 0 100.0 100.0 前 比 較 2,319,823,000 1,787,391,767 1,787,391,767 0

増 減 率 962.4 741.7 741.7 0.0

決算額 2,028,366,947

前 比 741.7% 増 主 要 因 中 学 校 施 設 整 備 基 金 繰 入 金 1,263,481,000 皆増 決算額 62.3% 占 い

(24)

- 20 -

〇第

繰越金

決算総額 対 比率3.4% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 1,707,860,520 1,707,860,538 1,707,860,538 0 100.0 100.0 成 2,190,954,485 2,190,954,597 2,190,954,597 0 100.0 100.0

前 比 較 △ 48」,0重」,重買5 △ 48」,0重4,05重 △ 48」,0重4,05重 0 増 減 率 △ 「「.0 △ 「「.0 △ 「「.0 0.0

決算額 1,707,860,538

決算額 う 361,924,520 成27 繰越明許費 実質的 繰越金額 1,345,936,018

〇第

決算総額 対 比率5.0% %

予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 2,524,035,000 2,564,617,390 2,541,987,458 22,629,932 100.7 99.1 成 3,909,981,000 3,925,036,721 3,921,386,679 3,650,042 100.3 99.9

前 比 較 △ 1,」85,重4買,000 △ 1,」買0,41重,」」1 △ 1,」貸重,」重重,「「1 18,979,890

増 減 率 △ 」5.4 △ 」4.貸 △ 」5.「 520.0 決算額 2,541,987,458

主 入 中 企業振興資金融資預 金元金 入 久市土地開発公社 付金元金 入

関係 温水利用型健康運動施設整備 業 担金 前 対比 35.2% 減

主 要因 斎場施設建設 業 担金 減

入 額 い 生活保護法第63条 第78条 返還金 高齢者外出支援 利

(25)

- 21 -

〇第

決算総額 対 比率13.8% % 予算比 調定比

予算現額 調定額 入 額 入 額

成 7,791,600,000 7,010,500,000 7,010,500,000 0 90.0 100.0 成 9,051,100,000 7,730,900,000 7,730,900,000 0 85.4 100.0

前 比 較 △ 1,「5重,500,000 △ 貸「0,400,000 △ 貸「0,400,000 0

増 減 率 △ 1」.重 △ 重.」 △ 重.」 0.0

決算額 7,010,500,000

前 比 9.3% 減 主 要因 斎場施設建設 業係 合併特例 業債 減

成 28 市 債 現 在 高 前 現 在 高 49,341,991,043 発 行 額

(26)

- 22 -

歳出決算額 予算現額 51,985,128,520 対 支出 額 49,488,113,285

執行率 95.2%

総 費, 13.1%

民 生 費, 30.3%

衛 生 費, 10.6%

農 林水産

業 費, 1.8% 商 工 費, 4.3%

土 木 費, 8.9% 消 防 費,

1.9%

教 育 費, 15.4%

公 債 費, 12.8%

そ 他, 0.9%

(27)

- 23 -

歳出 款 状況 表

増減比

1

276,353,000 275,965,787 0 387,213 0.6 △ 「8,」「0,「0重 △ 重.」

2

6,918,980,120 6,504,997,914 381,487,760 32,494,446 13.1 1,060,382,872 19.5

3

15,129,173,400 14,999,169,492 15,651,000 114,352,908 30.3 252,915,471 1.7

4

5,285,218,000 5,237,275,208 20,000,000 27,942,792 10.6 △ 「,04買,85」,8買4 △ 「8.1

5

121,080,000 119,715,772 0 1,364,228 0.2 △ 5,554,488 △ 4.4

6

農林水産業費

959,331,000 894,768,640 62,137,600 2,424,760 1.8 △ 」4貸,5買」,」8重 △ 「8.0

7

2,132,705,000 2,130,809,049 0 1,895,951 4.3 △ 51重,4」0,「0買 △ 1重.買

8

5,007,163,200 4,401,710,614 538,650,700 66,801,886 8.9 △ 買買,買」0,買貸貸 △ 1.5

9

917,971,000 913,604,786 3,880,000 486,214 1.9 △ 8」,4」「,04貸 △ 8.4

10

8,825,670,800 7,628,709,430 976,430,000 220,531,370 15.4 1,066,432,826 16.3

11

災 害 復 旧 費

41,682,000 41,669,598 0 12,402 0.1 △ 」重,「84,」重買 △ 48.5

12

6,339,811,000 6,339,716,995 0 94,005 12.8 39,834,809 0.6

13

30,000,000 0 0 30,000,000 0.0 0

-51,985,138,520 49,488,113,285 1,998,237,060 498,788,175 100.0 △ 貸1貸,50」,「重8 △ 1.4

決算総額 対 比率

対比

用額

歳 出 合 計

(28)

- 24 -

〇第

議会費

決算総額 対 比率 0.6% %

前 比

予算現額 支出 額 用額 執行率 前 決算額

1 議 会 費 276,353,000 275,965,787 387,213 99.9 304,285,996 90.7 項

決算額 275,965,787

主 容 議員報酬 含 人件費 報酬 給料 職員手当 共 費等 250,531,345 90.8%

占 い 前 対比9.3% 減 主 要因 共 費 う 市議会議員共 会 担金

〇第

決算総額 対 比率13.1% %

前 比

予算現額 支出 額 用額 執行率 前 決算額

翌 繰越額 373,907,760

1 総 管 理 費 6,069,301,120 5,669,621,226 25,772,134 93.4 4,642,202,172 122.1

2 徴 税 費 447,304,000 446,891,772 412,228 99.9 412,727,811 108.3

翌 繰越額 7,580,000 3 戸籍 民

基 帳 費

267,196,000 259,445,920 170,080 97.1 259,451,528 100.0 4 選 挙 費 100,498,000 94,440,577 6,057,423 94.0 54,821,791 172.3

5 統 計 調 査 費 18,105,000 18,058,111 46,889 99.7 55,482,604 32.5

6 監 査 委 員 費 16,576,000 16,540,308 35,692 99.8 19,929,136 83.0

翌 繰越額 381,487,760

6,918,980,120 6,504,997,914 32,494,446 94.0 5,444,615,042 119.5

決算額 6,504,997,914 あ 381,487,760 翌 繰越額

総 管理費 い 久 交流拠点施設工 費及 減債基金積立金 増等 前 対比

22.1% 増 選挙費 い 参議院議員選挙費及 市議市長選挙費 皆増 前

対比 72.3% 増 統計調査費 前 対比 67.5% 減 い 国勢調

査 係 調査員 指 員 報酬及 臨時職員 賃金 皆減 主 要因

翌 繰越額381,487,760 総 管理費 う 庁舎改修工 外 件及 戸籍 民基 帳費

(29)

- 25 -

〇第

民生費

決算総額 対 比率 20.3% %

前 比

予算現額

支出

用額

執行率

決算額

翌 繰越額

4,940,000

1

社 会 福 祉 費

3,855,175,000

3,844,712,122

5,522,878 99.7

3,942,434,985

97.5

翌 繰越額

10,711,000

2

老 人 福 祉 費

3,407,198,000

3,376,846,980 19,640,020 99.1

3,164,194,137 106.7

3

児 童 福 祉 費

6,730,545,400

6,682,131,820 48,413,580 99.3

6,542,047,509 102.1

4

生 活 保 護 費

879,882,000

844,586,193 35,295,807 96.0

846,119,240

99.8

5

16,474,000

16,451,683

22,317 99.9

16,658,943

98.8

6

79,435,000

78,880,095

554,905 99.3

85,095,748

92.7

7

消 費 生 活

160,464,000

155,560,599

4,903,401 96.9

149,703,459 103.9

翌 繰越額

15,651,000

15,129,173,400 14,999,169,492 114,352,908 99.1 14,746,254,021 101.7

決算額 14,999,169,492 あ 15,651,000 翌 繰越額

老人福祉費 い 期高齢者 療給付費 担金 増及 久広域連合老人福祉施設費 担

金 皆増等 前 対比6.7% 増

翌 繰越額15,651,000 社会福祉費 う 療育支援センタ 改修工 等及 老人福祉費

う 地域 護 福祉空間整備 業費補 金 係

〇第

衛生費

決算総額 対 比率 10.6% %

前 比

予算現額

支出

用額

執行率

決算額

1

保 健 衛 生 費

2,459,044,000 2,440,460,598 18,583,402

99.2

2,191,842,939 111.3

翌 繰越額

20,000,000

2

環 境 衛 生 費

2,826,174,000 2,796,814,610

9,359,390

99.0

5,092,286,133

54.9

翌 繰越額

20,000,000

5,285,218,000 5,237,275,208 27,942,792

99.1

7,284,129,072

71.9

決算額 5,237,275,208 あ 20,000,000 翌 繰越額

(30)

- 26 -

環境衛生費 い 斎場施設建設 業 係 工 請 費等 減

前 対比45.1% 減

翌 繰越額20,000,000 環境衛生費 う 根発電所改修 業 係

〇第

労働費

決算総額 対 比率 0.2% %

前 比

予算現額 支出 額 用額 執行率 前 決算額

1 労 働 諸 費 91,416,000 91,388,854 27,146 100.0 95,851,312 95.3

2 久 交 流 セ ン タ 費

29,664,000 28,326,918 1,337,082 95.5 29,418,948 96.3 121,080,000 119,715,772 1,364,228 98.9 125,270,260 95.6

決算額 119,715,772

労働諸費 い 労働金庫 付預 金 減等 4.7% 減 労働金庫 付預

金 項 43.8% 占 い

〇第

農林水産業費

決算総額 対 比率 1.8% %

前 比

予算現額 支出 額 用額 執行率 前 決算額

1 農業委員会費 66,760,000 66,561,708 198,292 99.7 69,797,519 95.4

翌 繰越額 44,577,600

2 農 業 費 756,016,000 709,657,181 1,781,219 93.9 1,009,317,010 70.3

翌 繰越額 17,560,000

3 林 業 費 136,555,000 118,549,751 445,249 86.8 163,217,500 72.6

翌 繰越額 62,137,600

959,331,000 894,768,640 2,424,760 93.3 1,242,332,029 72.0

決算額 894,768,640 あ 62,137,600 翌 繰越額

農業費 い 成25 豪雪 係 被災農業者経営体育成 業補 金 皆減 主 要

因 前 対比 29.7% 減 林業費 い 林 舗装改良工 費 減

主 要因 前 対比27.4% 減

翌 繰越額62,137,600 農業費 う 土地改良 業工 及 林業費 う 林 舗装改良

(31)

- 27 -

〇第

商工費

決算総額 対 比率 4.3% %

決算額 2,130,809,049

ア 付商品券 成 業 係 補 金 皆減及 中 企業振興資金 付預 金 減等

前 対比19.6% 減

〇第

土木費

決算総額 対 比率 8.9% %

前 比

予算現額 支出 額 用額 執行率 前 決算額

翌 繰越額 34,838,100

1 土 木 管 理 費 315,382,000 279,454,039 1,089,861 88.6 247,924,860 112.7

翌 繰越額 221,109,000

1,326,713,000 1,103,913,695 1,690,305 83.2 949,394,619 116.3 3 河 川 費 19,149,000 19,148,176 824 100.0 16,276,958 117.6

翌 繰越額 247,813,000

4 都 市 計 費 3,021,843,200 2,710,132,263 63,897,937 89.7 2,936,805,357 92.3

翌 繰越額 34,890,600

5 宅 費 324,076,000 289,062,441 122,959 89.2 317,939,497 90.9

翌 繰越額 538,650,700

5,007,163,200 4,401,710,614 66,801,886 87.9 4,468,341,291 98.5

計 路 橋 う 費

2

決算額 4,401,710,614 あ 538,650,700 翌 繰越額

土木管理費 い 橋梁点検業 委 料 皆増 主 要因 前 対比 12.7% 増

路橋 う費 い 路新設改良等工 費 増 主 要因 前

対比 16.3% 増 河川費 い 河川改良工 費 増 主 要因 前

対比 17.6% 増 宅費 い 市営 宅 山団地 建設工 費 皆増

一方 市営 宅長土呂団地 城ヶ丘団地整備 業費 皆減額 大

全体 9.1% 減

翌 繰越額 538,650,700 土木管理費 う 橋梁点検業 委 路橋 う費 う

岩村田踏 改良工 JR 担金 都市計 費 う 総合運動公園整備工 外 件及 宅費 う

市営 宅建設工 係

前 比 予 算 現 額 支 出 額 用 額 執 行 率 前 決 算 額

(32)

- 28 -

〇第

消防費

決算総額 対 比率 1.9% %

前 比

予算現額 支出 額 用額 執行率 前 決算額

翌 繰越額 3,880,000

1 消 防 費 917,971,000 913,604,786 486,214 99.5 997,036,833 91.6 項

決算額 913,604,786

久広域連合消防 部 担金及 久広域連合常備消防 担金 減 主 要因 前

対比8.4% 減 担金 合計 623,963,000 あ 消防費 68.3% 占 い

翌 繰越額3,880,000 被災者支援 テ 整備業 委 係

〇第

教育費

決算総額 対 比率 15.4% %

前 比

予算現額

支出

用額

執行率

決算額

1

教 育 総

319,175,000

317,141,702

2,033,298

99.4

296,173,799 107.1

翌 繰越額

721,830,000

2

4,183,473,000

3,344,350,685

117,292,315

79.9 2,540,883,218 131.6

翌 繰越額

254,600,000

3

1,497,835,000

1,163,656,853

79,578,147

77.7 1,297,503,606

89.7

4

社 会 教 育 費

1,878,676,000

1,861,840,392

16,835,608

99.1 1,613,449,915 115.4

5

保 健 体 育 費

446,449,800

443,877,503

2,572,297

99.4

317,395,434 139.8

6

24,629,000

24,545,083

83,917

99.7

24,777,185

99.1

7

セ ン タ

475,433,000

473,297,212

2,135,788

99.6

468,493,447 101.0

8

0

0

0

0.0

3,600,000

0.0

翌 繰越額

976,430,000

8,825,670,800

7,628,709,430

220,531,370

86.4 6,562,276,604 116.3

決算額 7,628,709,430 あ 976,430,000 翌 繰越額

学校費 い 久 浅間 学校 ン 整備工 費及 岸 学校 運動場建

設工 費 皆減 一方 岩村田 学校建設 業費 増 前

(33)

- 29 -

前 対比 10.3% 減 社会教育費 い 浅間会館改築工 費及 中

込会館立体駐車場等建設工 費 皆増 主 要因 前 対比 15.4% 増 保

健体育費 い 体育施設改修工 費 増 前 対比39.8% 増

幼稚園費 い 全 業 款 民生費 移行

翌 繰越額 976,430,000 学校費 う 岩村田 学校建設工 外 件及 中学校費 う

中学校営繕工 係

〇第

災害復旧費

決算総額 対 比率 0.1% %

前 比

予算現額 支出 額 用額 執行率前 決算額

1 農 林 水 産 施 設 災害復旧費

41,617,000 41,604,798 12,202 100.0 77,701,682 53.5 2 公 共 土 木 施 設

災害復旧費

65,000 64,800 200 99.7 3,252,312 2.0 41,682,000 41,669,598 12,402 100.0 80,953,994 51.5

決算額 41,669,598

成25 9 発生 風18号災害 係 復旧工 成27 完了 主 要

因 全体 前 対比48.5% 減

〇第

公債費

決算総額 対 比率 12.8% %

前 比

予算現額 支出 額 用額 執行率 前 決算額

1 公 債 費 6,339,811,000 6,339,716,995 94,005 100.0 6,299,882,186 100.6 項

決算額 6,339,716,995

公債費 市債 借入 償還 係 費用 主 容 元金償還額 6,019,370,436 利子

償還額 319,525,555 う 繰 償還元金 998,530,000 計 的 繰 償還

将来 公債費 担 準 図 力 認

〇第

予備費

決算総額 対 比率 0.0% %

前 比

予算現額 支出 額 用額 執行率 前 決算額

1 予 備 費 30,000,000 0 30,000,000 0.0 0 0.0 項

(34)

- 30 -

特 会計 国民健康保険会計 護保険会計 害者支援施設臼田学園会計 特 養護老人

ホ 会計 期高齢者 療会計 宅新築資金等 付 業会計 護老人保健施設会計 奨学

資金会計 環境 業会計 工業用地 得造成 業会計 茂田 産 会計 会計

あ 決算

予算現額 23,845,895,000 対

歳 入 23,898,648,289 予算比 100.2% 歳 出 23,371,881,550 予算比 98.0%

歳 入 歳 出 差 引 額 336,903,530 あ 実 質 支 額 同 額 336,903,530

細 表 参照 く さい

久市国民健康保険特

会計

国民健康保険特 会計 業 定 地 山診療所 定 浅科診療所 定 定

決算

予算現額 11,809,688,000 対

歳 入 11,832,302,184 予算比 97.3%

歳 出 11,494,405,947 予算比 97.3%

歳入歳出差引額 337,896,237 あ 実質 支額 同額 337,896,237

業 定

11,794,381,000 11,816,431,677 11,479,528,147

336,903,530

336,903,530

12,176,745,000 12,190,946,000 12,172,760,264

18,185,736

18,185,736

比 較

△ 」8「,」買4,000

△ 」貸4,514,」「」

△ 買重」,「」「,11貸

318,717,794

318,717,794

△ 」.1

△ 」.1

△ 5.貸

1,752.6

1,752.6

支出

差引額

実質

支額

予算現額

業 定 決算額 歳入 11,816,431,677 歳出 11,479,528,147 あ 実質 支額 336,903,530 い 入 額 391,804,519 納 損額 前

8.9% 回 39,192,805 納 損処 あ 税 公 公正 担 いう

観点 法 則 適正 処理 く さい

入 主 国民健康保険税 国庫支出金 前期高齢者交付金及 共同 業交付金 あ

支出 主 保険給付費 期高齢者支援金及 共同 業拠出金 入 い 前期

高齢者交付金 増 一方 繰入金及 一般会計借入金 減 主 要因

(35)

- 31 -

繰 充用金 皆減 前 対比5.7% 減

国民健康保険税 現 課税 納率 前 0.06 イン 回 93.63% 滞納繰越

い 4.61 イン 回 30.04% 全体 納率 前 1.39 イン 回 83.06%

国民健康保険 大 制 改革 時期 迎え 安定 療保険制

く 久市国民健康保険 政健全 計 基 く計 的 税率等 見直

療費 縮減や国民健康保険税 納率向 引 続 く さい

納率 H24 72.44% H25 75.25% H26 78.52% H27 81.67% H28 83.06%

地 山診療所 定

成 558,000 559,532 530,894 28,638 28,638 成 495,000 495,409 481,065 14,344 14,344 前 比 較 63,000 64,123 49,829 14,294 14,294

増 減 率 12.7 12.9 10.4 99.7 99.7

支出 額 差引額 実質 支額

予算現額 入 額

地 山診療所 定 決算額 歳入 559,532 歳出 530,894 あ 実質 支 額 28,638 い

入 診療 入 増 主 要因 12.9% 増 支出 い 業費

増 主 要因 10.4% 増 入支出 増 間診療

日数 12日 延 患者数 12人 前 同様

浅科診療所 定

成 14,749,000 15,310,975 14,346,906 964,069 964,069 成 15,848,000 16,710,597 15,721,285 989,312 989,312 前 比 較 △ 1,0重重,000 △ 1,」重重,買「「 △ 1,」貸4,」貸重 △ 「5,「4」 △ 「5,「4」

増 減 率 △ 買.重 △ 8.4 △ 8.貸 △ 「.買 △ 「.買

支出 額 差引額 実質 支額

予算現額 入 額

浅科診療所 定 決算額 歳入 15,310,975 歳出 14,346,906 あ 実質 支

額 964,069 い

外来患者数 減 伴い 入 い 主 診療 入 支出 い 主 業費 減

診療体制 前 変更 い中 外来患者数 減 あ 地域 密着

(36)

- 32 -

久市

護保険特

会計

成 9,121,746,000 9,137,483,654 8,972,857,932 164,625,722 164,625,722 成 8,981,911,000 8,989,678,378 8,978,782,133 10,896,245 10,896,245 前 比 較 139,835,000 147,805,276 △ 5,重「4,「01 153,729,477 153,729,477

増 減 率 1.6 1.6 △ 0.1 1,410.8 1,410.8

支出 額 差引額 実質 支額

予算現額 入 額

決 算 額 歳 入 9,137,483,654 歳 出 8,972,857,932 あ 実 質 支 額

164,625,722 い 納 損額 5,536,900

入 主 護保険料 国庫支出金 支払基金交付金 あ 支出 主 保

険給付費 地域支援 業費 総 費 入 い 護保険料 増 主 要因 前

対比1.6% 増

護保険料普通徴 納率 現 0.19 イン 減 滞納繰越 1.34 イン

増 特 徴 合わ 全体 前 0.02 イン 回 96.81%

入 額 い 57,355,863 6.4% 増 28 産 差 押さ

え 実施 催告書 発送回数 増や い 納率向 向 引 続 一層

力 要望

久市

害者支援施設臼田学園特

会計

237,447,000

237,453,516

236,979,145

474,371

474,371

233,814,000

233,818,326

233,678,011

140,315

140,315

比 較

3,633,000

3,635,190

3,301,134

334,056

334,056

1.6

1.6

1.4

238.1

238.1

支出

差引額

実質

支額

予算現額

決算額 歳入 237,453,516 歳出 236,979,145 あ 実質 支額 474,371 い

入 主 入 あ 支出 主 総 費及 業費 28

施設整備 ン 設備設置工 行 約28,000,000 総 費

(37)

- 33 -

久市特

養護老人ホ

会計

成 705,445,000 711,856,121 705,369,281 6,486,840 6,486,840 成 848,095,000 851,677,004 848,079,988 3,597,016 3,597,016

前 比 較 △ 14「,買50,000 △ 1」重,8「0,88」 △ 14「,貸10,貸0貸 2,889,824 2,889,824

増 減 率 △ 1買.8 △ 1買.4 △ 1買.8 80.3 80.3

支出 額 差引額 実質 支額

予算現額 入 額

決算額 歳入 711,856,121 歳出 705,369,281 あ 実質 支額 6,486,840 い

入 主 入及 繰入金 あ 支出 主 業費及 公債

費 入 減 い ン い 利用料金制 移行 運転資金

付金 繰入 前 あ 繰入金 減 主 要因 支出 減

い ン い 利用料金制 移行 運転資金 付金 前 あ

総 費 減 主 要因

久市

期高齢者

療特

会計

成 1,045,121,000 1,047,986,291 1,045,052,959 2,933,332 2,933,332 成 997,224,000 1,000,560,600 997,200,266 3,360,334 3,360,334 前 比 較 47,897,000 47,425,691 47,852,693 △ 4「貸,00「 △ 4「貸,00「

増 減 率 4.8 4.7 4.8 △ 1「.貸 △ 1「.貸

支出 額 差引額 実質 支額

予算現額 入 額

決算額 歳入 1,047,986,291 歳出 1,045,052,959 あ 実質 支額 2,933,332 い 期高齢者 療保険料 入 額 8,730,700 あ 納 損額 139,400

入 主 期高齢者 療保険料及 一般会計繰入金 あ 支出 主

期高齢者 療広域連合納付金及 保健 業費

納 損処 あ 公 公正 担 いう観点 法 則 適正 処理 く

(38)

- 34 -

久市

宅新築資金等

業特

会計

成 10,643,000 11,363,760 10,593,446 770,314 770,314 成 14,581,000 14,770,464 14,543,566 226,898 226,898 前 比 較 △ 」,重」8,000 △ 」,40買,貸04 △ 」,重50,1「0 543,416 543,416 増 減 率 △ 「貸.0 △ 「」.1 △ 「貸.「 239.5 239.5

支出 額 差引額 実質 支額

予算現額 入 額

決算額 歳入 11,363,760 歳出 10,593,446 あ 実質 支額 770,314 い

入 主 諸 入 う 付金元利 入 あ 支出 主 公債費 宅新

築資金等 付償還金現 納率 前 8.8 イン 回 26.4% あ 滞納繰越

い 0.1 イン 回 1.5%

付金元金 入 入 額 459,960,479 前 対比77,543 減 引 続 納

率向 策 検討 入 額 縮減 く さい

久市

護老人保健施設特

会計

成 250,337,000 254,125,991 241,213,048 12,912,943 12,912,943 成 251,064,000 253,721,201 246,468,936 7,252,265 7,252,265 前 比 較 △ 貸「貸,000 404,790 △ 5,「55,888 5,660,678 5,660,678

増 減 率 △ 0.」 0.2 △ 「.1 78.1 78.1

支出 額 差引額 実質 支額

予算現額 入 額

決算額 歳入 254,125,991 歳出 241,213,048 あ 実質 支額 12,912,943 い

入 主 入及 繰入金 あ 支出 主 総 費及 業

費 支出 減 い 入所者数 減 伴う 業費 減 主 要因

久市奨学資金特

会計

45,215,000

45,816,757

45,202,178

614,579

614,579

36,783,000

37,145,787

36,760,773

385,014

385,014

比 較

8,432,000

8,670,970

8,441,405

229,565

229,565

22.9

23.3

23.0

59.6

59.6

支出

差引額

実質

支額

予算現額

(39)

- 35 - い

入 主 繰入金及 諸 入 あ 支出 主 奨学費 う 奨学金 付金

奨学金 者 増加 支出 い 付金 増 入 い

付金 足額 補う 基金繰入金 増

奨学金償還金 納率 い 現 98.50% 滞納繰越 17.43% あ 入

額 3,046,800 い 納率 向 い 更 者 増加 想

定さ 引 続 償還義 者 積極的 接触 中 償還金回 く さい

久市環境

業特

会計

成 140,471,000 140,477,653 140,461,458 16,195 16,195 成 138,833,000 138,834,089 138,777,383 56,706 56,706 前 比 較 1,638,000 1,643,564 1,684,075 △ 40,511 △ 40,511

増 減 率 1.2 1.2 1.2 △ 貸1.4 △ 貸1.4

予算現額 入 額 支出 額 差引額 実質 支額

決算額 歳入 140,477,653 歳出 140,461,458 あ 実質 支額 16,195 い

久市 ソ 発電所発電 3,341,441kWh 売電 3,230,783 kWh 売電金額

140,278,593 い 前 増加 い 成28 根 イ 発電所 い 売電 開始 売電金額 99,503 い

久市工業用地

得造成

業特

会計

決算額 歳入 477,592,703 歳出 477,592,703 あ 実質 支 0

入 主 借入金及 産 入 支出 主 工場用地 得造成 業費 う 公

産購入費及 繰出金 成28 河田工業団地 譲地 山工業株式会社

売却 十 川原工業団地用地 株式会社丸金 得

(40)

- 36 -

久市茂田

会計

成 2,188,000 2,189,659 2,153,453 36,206 36,206 成 1,806,000 1,807,169 1,771,962 35,207 35,207 前 比 較 382,000 382,490 381,491 999 999

増 減 率 21.2 21.2 21.5 2.8 2.8

支出 額 差引額 実質 支額

予算現額 入 額

決算額 歳入 2,189,659 歳出 2,153,453 あ 実質 支額 36,206 い

(41)

- 37 -

調書

産 決算 中 増減及 現在高 状況 表

※基金 決算 中増減高 出納整理期間中 積立額 処 額 含

単位 前 度 現在高 決算 度中増減高 決算 度 現在高

土地 地積 ㎡ 23,859,104.58 △ . 23,858,251.67

建物 延面積 ㎡ 535,195.26 7,198.51 542,393.77

山林

   面積 ㎡ 22,928,069.10 0.00 22,928,069.10    立木の推定蓄積量 ㎥ 395,608.00 15,980.00 411,588.00

物権 温泉権 ㎡ 325.02 1,006.00 1,331.02

価証券 円 257,500,000 0 257,500,000

出資によ 権利 円 178,139,729 0 178,139,729

点 4,561 22 4,583

地域総合整備資金貸付金 成 度貸付 円 3,342,000 △ , , 1,676,000

宅新築資金等貸付金 円 19,102,619 △ , , 9,597,242 奨学資金貸付金 円 138,065,411 27,380,600 165,446,011 特別養護老人ホ ム運転資金貸付金 円 110,000,000 0 110,000,000 地域総合整備資金貸付金 成 度貸付 円 400,000,000 287,334,000 687,334,000

財政調整基金 円 7,339,606,000 5,111,000 7,344,717,000 減債基金 円 5,495,450,000 429,823,000 5,925,273,000 職員退職手当基金 円 560,299,000 100,961,000 661,260,000

ふ づく 基金 円 633,175,000 581,000 633,756,000

緑化基金 円 306,095,000 0 306,095,000

鎌倉彫記念館施設 円 69,797,000 40,000 69,837,000

福祉基金 円 959,807,000 1,236,000 961,043,000

子 も 来館施設整備基金 円 424,056,000 2,870,000 426,926,000

福祉の ち づく 基金 円 27,131,000 69,000 27,200,000

国保浅間総合病院施設整備基金 円 2,372,000 1,000 2,373,000 臼田霊園基金 円 5,420,000 3,000 5,423,000 中山間ふ 水 土保全基金 円 5,000,000 0 5,000,000 望 地域温泉施設整備基金 円 34,003,000 △ , , 28,022,000 総合都市交通施設整備基金 円 695,206,000 △ , , 495,505,000 小 中学校施設整備基金 円 8,421,469,000 △ , , 7,684,619,000 文化振興基金 円 2,068,263,000 △ , , 2,064,887,000 文化財保存施設整備基金 円 5,098,000 2,000 5,100,000 近代美術館充実基金 円 226,409,000 130,000 226,539,000 浅科道の駅施設整備基金 円 7,876,000 △ , 7,556,000 総合運動公園基金 円 1,014,413,000 582,000 1,014,995,000 地域振興基金 円 3,091,882,000 16,934,000 3,108,816,000 滞在型農園施設 ラインガルテ ン基金 円 22,571,000 3,434,000 26,005,000 の分別 減量化推進基金 円 24,667,000 △ , 24,236,000 保育所施設整備基金 円 530,159,000 304,000 530,463,000 飲料水供給施設事業基金 円 27,784,000 △ , , 22,941,000 大工原朝代記念基金 円 98,635,000 △ , , 96,891,000 情報通信施設等整備事業基金 円 0 150,000,000 150,000,000 国民健康保険事業基金 円 402,044,000 230,000 402,274,000 国民健康保険浅科診療施設事業基金 円 167,331,000 239,000 167,570,000 介護保険事業基金 円 187,835,000 145,727,000 333,562,000 障害者支援施設臼田学園基金 円 135,154,000 △ , , 129,352,000 特別養護老人ホ ム事業基金 円 987,451,000 10,762,000 998,213,000

宅新築資金等貸付事業債償還準備基金 円 24,269,000 △ , 24,077,000

奨学基金 円 81,715,000 △ , , 55,616,000

環境エネル 事業基金 円 74,591,000 46,872,000 121,463,000 区   分

公 財 産

物 品

債 権

(42)

- 38 -

(

)

土地 決算 現在高 23,858,251.67㎡ 前 比較 852.91㎡減少 い

主 行政 産 う 公共用 産 増

建物 決算 現在高 542,393.77㎡ 前 比較 7,198.51㎡増加 い

主 行政 産 う 公共用 産 増

物件(温泉 ) 決算 現在高 1,331.02㎡ 前 比較 1,006.00㎡増加 い

尾温泉 湯 設置

価証券 決算 現在高 257,500,000 前 同額 出資 利 現在高 178,139,729 前 同額

(

)

物品

物品 決算 現在高 4,583点 前 比較 22点増加 い

(

)

債 決算 現在高 974,053,253 前 比較 303,543,223 増加 い

主 地域総合整備資金 付金( 成27 28 付) 増

(

)

基金

成 成 成 成 成

積 立 基 金 34,087,398,000 34,157,033,000 32,562,417,000 32,207,895,000 30,329,154,000 対前 増減額 △ 買重,買」5,000 1,594,616,000 354,522,000 1,878,741,000 1,543,054,000

増 減 率 △ 0.「 4.9 1.1 6.2 5.4

積立基金全体 決算 現在高 34,087,398,000 前 比較 69,635,000 減

参照

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